5.5內(nèi)部審計(jì)
內(nèi)部審計(jì)是針對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制而委托外部中介機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)的內(nèi)控進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià),主要責(zé)任就是對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行的監(jiān)督和控制,并對(duì)內(nèi)部提出改進(jìn)建議。
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